根据《预算法》等法律法规的规定,我单位按照区2015年部门预算编制指导思想和原则,结合本部门2015年工作实际,编制了本部门2015年预算草案。
一、部门基本概况
(一)、部门主要职责
根据 内东委办[2012]231号文件规定,主要职责是:根据最高人民检察院、四川省人民检察院、内江市人民检察院确定的工作方针,安排、部署本院工作任务;依法行使法律职权,严厉打击各类犯罪活动;协同区有关部管理本区相关工作,负责其他应当由区人民检察院承办的事项。
(二)、部门2015年主要工作任务
2015年主要工作任务是:依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。
(三)、部门机构设置和人员情况
本部门机构由机关本级 17 个部门组成,本年度机构和人员如下表:
项 目 | 合 计 | 行政单位 | 财政拨款事业单位 | 财政补助(卫生院) | 自收自支事业单位 | |
事业参公 | 事业单位 | |||||
编制数 | 87 | 1 | ||||
实有人数 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一、 在职人数 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、在岗在编人数 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公务员(含参公) | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正县级 | 0 | |||||
副县级 | 3 | 3 | ||||
正科级 | 34 | 34 | ||||
副科级 | 22 | 22 | ||||
科员 | 15 | 15 | ||||
工勤人员 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技师(二级) | 0 | |||||
高级工及以下 | 6 | 6 | ||||
2、在岗超编人数 | 0 | |||||
二、 离退休人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、退休人数 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1)公务员(含参公) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
副厅级 | 0 | |||||
正县级 | 0 | |||||
副县级 | 1 | 1 | ||||
正科级 | 29 | 29 | ||||
副科级 | 4 | 4 | ||||
科员 | 2 | 2 | ||||
三、差额人员(卫生) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、在职 | 0 | |||||
2、退休 | 0 | |||||
三、编外长期聘用人员 | 4 | 4 | ||||
四、民政代管人员 | 0 | |||||
五、遗嘱补助人员 | 4 | 4 | ||||
二、 2015年部门预算安排情况及增加(减少)变化情况
(一)、2015年部门收入预算总体情况
1、2015年部门收入 1077.6万元,其中:财政拨款收入 642.7万元,比上年增加 3万元,增长 0. 5 %;罚没收入280万元,比上年持平.
(二)、2015年部门支出预算总体情况
1、2014年部门支出预算总额 1077.6万元,同上年相比增加110.4万元,增长 11.4 %。
其中:基本支出 642.7万元,项目支出 434.8万元。
其中:三公经费支出总额 93.5 万元:其中因公出国万元,比上年(减少) 12.3万元,(下降)12 %;公务接待费20万元,比上年持平;公务用车购置及公务用车运行维护费65万元,比上年(减少) 12.3 万元,(下降) 14 %。
2、分项目增加(减少)变化的主要原因:
三公经费支出减少 12.3 万元,原因是:严格控制三公经费支出.
(三)、本单位公用经费:实行人均在职公务费18000元。